南樂縣委辦公室2016年度部門決算

發(fā)布時間:2017-11-01 ??來源:
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南樂縣委辦公室2016年度部門決算

目  錄

第一部分  南樂縣委辦公室概況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  南樂縣委辦公室2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  南樂縣委辦公室2016年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南樂縣委辦公室概況

???一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

1、負(fù)責(zé)縣委和縣委辦公室文件、縣委領(lǐng)導(dǎo)同志講話、縣委向市委的報告等各種文稿的起草、審核、把關(guān)工作。

2、圍繞縣委總體工作部署,積極開展各領(lǐng)域、各方面的調(diào)查研究,反饋真實情況,為縣委正確決策和貫徹實施提供依據(jù)和參考。

3、圍繞中央和省、市、縣委總體工作部署,負(fù)責(zé)收集、整理、編發(fā)、上報重要社會、政治、經(jīng)濟信息,為縣委領(lǐng)導(dǎo)及上級機關(guān)提供決策依據(jù);負(fù)責(zé)全縣信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及信息工作人員隊伍培訓(xùn)等有關(guān)工作。 ?

4、負(fù)責(zé)督促檢查中央和省、市、縣委重要工作部署的貫徹落實及上級機關(guān)和縣委領(lǐng)導(dǎo)批示件的辦理情況,并做好情況的反饋工作。

5、負(fù)責(zé)縣委各類會議的準(zhǔn)備和組織工作;負(fù)責(zé)縣委常委會議的會前準(zhǔn)備、會中記錄和會后紀(jì)要的整理印發(fā)工作;負(fù)責(zé)縣委重大活動及縣委領(lǐng)導(dǎo)日?;顒拥慕M織安排以及其他服務(wù)工作。

6、負(fù)責(zé)上級文件及縣委、縣辦公室的文書處理和檔案管理工作

7、負(fù)責(zé)縣委及縣委辦公室的行政事務(wù)及來賓接待服務(wù)工作。

8、負(fù)責(zé)管理縣委機要局、縣保密委員會辦公室(縣國家保密局)、縣委黨史研究室、縣委招待所。

9、負(fù)責(zé)縣委及辦公室機關(guān)的值班工作。

機構(gòu)設(shè)置:縣委辦內(nèi)設(shè):秘書科、綜合科、調(diào)研科、信息科、行政科、文書科、督查室、值班室、機要局、保密辦。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入南樂縣縣委辦2016年度部門決算編制范圍的單位包括:

1.南樂縣縣委辦本級

????2.南樂縣縣委辦單位無下屬二級單位,本級決算即匯總決算

第二部分

南樂縣委辦公室2016年度部門決算表

見附件中國共產(chǎn)黨南樂縣委員會辦公室2016年決算表.xls

第三部分

南樂縣委辦公室2016年度部門決算情況說明

????一、關(guān)于收入支出決算總體情況說明

2016年度收入1041.5萬元,2015年相比,收入增加425.98萬元,增長40.9%。收入增加的主要原因:一是今年召開了第十二次黨代會;二是承辦的省市現(xiàn)場會同比增加;三是新建了南樂縣黨群服務(wù)中心。

2016年度支出總計1041.5萬元,與2015年相比,支出增加425.98萬元,增長40.9%。支出增加的主要原因:一是今年召開了第十二次黨代會;二是承辦的省市現(xiàn)場會同比增加;三是新建了南樂縣黨群服務(wù)中心。

?????二、關(guān)于收入支出決算情況說明

2016年度收入合計1041.5萬元,其中:財政撥款收入1041.5萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

????三、關(guān)于支出決算情況說明

2016年度支出合計1041.5萬元,其中:基本支出1041.5萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。

四、關(guān)于財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年財政撥款收總決算1041.5萬元,2015年相比,收入增加425.98萬元,增長40.9%;收入增加的主要原因:一是今年召開了第十二次黨代會;二是承辦的省市現(xiàn)場會同比增加;三是新建了南樂縣黨群服務(wù)中心等。

2016年財政撥款支出總決算為1041.5萬元,與2015年相比,?支出增加425.98萬元,增長40.9%。收支增加的主要原因:一是今年召開了第十二次黨代會;二是承辦的省市現(xiàn)場會同比增加;三是新建了南樂縣黨群服務(wù)中心等。

五、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出1041.5萬元,占支出合計的100%。2015年相比,支出增加425.98萬元,增長40.9%。支出增加的主要原因,一是今年承辦了第十二次黨代會;二是承辦的省市現(xiàn)場會同比增加;三是新建了南樂縣黨群服務(wù)中心。

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1041.5萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出976.9萬元,占93.8%;社會保障和就業(yè)支出33.6萬元,3.2%;醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出11.7,1.1%;住房和保障支出19.3萬元,1.9%?。

?(三)財政撥款支出決算具體情況。

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為594.1436萬元,支出決算為1041.5萬元,完成年初預(yù)算的175.294%。其中:

1.?一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出行政運行(項)年初預(yù)算為594.14萬元,支出決算為976.9萬元,完成年初預(yù)算的164%;算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是今年承辦了第十二次黨代會;二是承辦的省市現(xiàn)場會同比增加;三是新建了南樂縣黨群服務(wù)中心。

2.?醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為11.12,決算支出為9.9萬元,完成年初預(yù)算的89%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動,人數(shù)減少。

3.?醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)支出。年初預(yù)算為1.8萬元,決算支出為1.8萬元,100%。

4.?住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算為22.49萬元,決算支出為19.3萬元,完成年初預(yù)算86%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動,人數(shù)減少。

??六、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1041.5萬元,其中:人員經(jīng)費278.3萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、退離休費、獎勵金、住房公積金;公用經(jīng)費763.2萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等

七、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明:2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為53.39萬元,支出決算為19.4萬元,完成預(yù)算的36.34%。其中:因公出國(境)費支出為0萬元;公務(wù)用車購置費用為0萬元;公務(wù)用車購置及運行費支出12萬元;完成預(yù)算28.85%;公務(wù)接待費支出7.4萬元,完成預(yù)算63.25%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算的主要原因:認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,堅持勤儉節(jié)約,進一步規(guī)范公務(wù)接待,強化公務(wù)用車管理,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費開支。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少52.4萬元,下降270.1%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,下降0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少49.3萬元,下降230%;公務(wù)接待費支出決算減少3.1萬元,下降40.08%。?公務(wù)用車購置及運行費支出減少的主要原因:一是今年沒有購置新的車輛;二是公務(wù)用車改革,封存了需要參加車改的部分車輛;三是強化公車管理。公務(wù)接待費支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,堅持勤儉節(jié)約,進一步規(guī)范公務(wù)接待活動。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出匯總決算具體情況說明

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用為0;公務(wù)用車購置費為0;公務(wù)用車運行維護費支出決算12萬元,占61.85%;公務(wù)接待費支出決算為7.4萬元,占38.15%具體情況如下:

1、因公出國(境)費用為0萬元,全年安排局機關(guān)、單位因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2、公務(wù)用車購置及運行費支出12萬元,年初預(yù)算為41.6萬元,年末保有車輛4輛。其中:

???公務(wù)用車購置支出為0萬元。

???公務(wù)用車運行支出 12萬元。主要用于公務(wù)出行及工作檢查,調(diào)研觀摩、車輛燃料費、過路過橋費,保險費等。截止2016年末,南樂縣委辦公室財政撥款公務(wù)用車保有量為4輛。

????3、公務(wù)接待費支出7.4萬元。主要接待外地來我縣參觀學(xué)習(xí)、調(diào)研觀摩人員,共接待85批次,687人次。

?八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。

??九、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2016年度機關(guān)運行經(jīng)費支出763.2萬元,比2015年增427.47萬元,增長56%增長的主要原因:一是今年承辦了第十二次黨代會;二是承辦的省市現(xiàn)場會同比增加;三是新建了南樂縣黨群服務(wù)中心。

(二)政府采購支出情況。

2016年度政府采購支出總額0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

2016年期末,縣委辦公室共有車輛4輛,其中:一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

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第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:本部門取得的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

?、“三公”經(jīng)費:納入級財政預(yù)算管理“三公”經(jīng)費部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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